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NOTA DE EMPENHO 2017NE10860

Favorecido

JOAO VIEIRA DE SA
R$ 612,00
 

CPF/CNPJ:

26824906387

Emissão:

27/10/2017

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

247107/2017

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Endereço:

SAO LUIS

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

DIARIAS VISITA TECNICA EMTIMON/PARNARAMA/VIANA/MA.CONFORME RD 5968.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE10860 27/10/2017 612,00 612,00 612,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS VISITA TECNICA EMTIMON/PARNARAMA/VIANA/MA.CONFORME RD 5968.
2017NE10860 27/10/2017 612,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL14001 27/10/2017 0,00 612,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB20479 27/10/2017 0,00 0,00 612,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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