CPF/CNPJ:
17613019349
Emissão:
16/11/2017
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
184918/14
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
SAO LUIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMP.REF.DIFERENCA DE ABO-NO DE PERMANENCIA E 13 SALARIO NO PERIODO DE 21 DEJANEIRO/2015 A 08 DE MAR-CO/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE11419 | 16/11/2017 | 6.380,21 | 6.380,21 | 6.380,21 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.DIFERENCA DE ABO-NO DE PERMANENCIA E 13 SALARIO NO PERIODO DE 21 DEJANEIRO/2015 A 08 DE MAR-CO/2016.
|
2017NE11419 | 16/11/2017 | 6.380,21 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL14963 | 16/11/2017 | 0,00 | 6.380,21 | 0,00 |
PAGAMENTO (700299)
|
2017OB24631 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.495,02 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705299)
Descrição: NAO AUTORIZADA
|
2017GR00434 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -5.495,02 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB24908 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 885,19 |
PAGAMENTO (700299)
|
2017OB24907 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.495,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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