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NOTA DE EMPENHO 2017NE01637

Favorecido

UNIGRAF UNIDADE INDUSTRIAL GRAFICA LTDA
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

11253440000177

Emissão:

10/04/2017

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Processo:

213301/2014

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

DESPESA DE EXERCICIOS AN-TERIORES PELOS SERVICOS 'PRESTADOS COM IMPRESSAO DE CARTILHAS, APOSTILAS EJORNAL INFORMATICO ORIUN-DO DO CONTRATO DE PRESTA-CAO DE SERICOS GRAFICOS N014/2014, PREGAO N. 046 /2013-CSL/SE

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01637 10/04/2017 30.840,48 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DE EXERCICIOS AN-TERIORES PELOS SERVICOS 'PRESTADOS COM IMPRESSAO DE CARTILHAS, APOSTILAS EJORNAL INFORMATICO ORIUN-DO DO CONTRATO DE PRESTA-CAO DE SERICOS GRAFICOS N014/2014, PREGAO N. 046 /2013-CSL/SE
2017NE01637 10/04/2017 30.840,48 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO,CONFORME DESPACHO DO SR.SECRETARIO DE ESTADO DAEDUCACAO.
2017NE13669 29/12/2017 -30.840,48 0,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE01637 10/04/2017 30.840,48 0,00
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