Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE03434

Favorecido

NORTE LOCADORA DE VEICULOS EIRERI
R$ 176.460,00
 

CPF/CNPJ:

08949785000155

Emissão:

18/05/2017

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

117191/2016

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

EMP.REF. SALDO DO CONTRA-TO 35/2016, TENDO COMO -OBJETO A CONTRATACAO DOSSERVICOS DE LOCACAO EM CARATER MENSAL DE VEICULOS NOS MESES DE MAIO E JUNHODE 2017.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE03434 18/05/2017 124.560,00 176.460,00 176.460,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. SALDO DO CONTRA-TO 35/2016, TENDO COMO -OBJETO A CONTRATACAO DOSSERVICOS DE LOCACAO EM CARATER MENSAL DE VEICULOS NOS MESES DE MAIO E JUNHODE 2017.
2017NE03434 18/05/2017 124.560,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 3434/2017,-CORRESPONDENTE AO CONTRA-TO 35/2016.
2017NE06324 31/07/2017 62.280,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE N.3434/2017.
2017NE13521 29/12/2017 -10.380,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL06940 30/06/2017 0,00 52.073,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL07982 20/07/2017 0,00 62.107,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL10958 23/08/2017 0,00 62.280,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB11528 03/07/2017 0,00 0,00 52.073,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB12239 24/07/2017 0,00 0,00 62.107,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB16442 06/09/2017 0,00 0,00 62.280,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,