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NOTA DE EMPENHO 2017NE09775

Favorecido

V.M.COMERCIO E SERVICOS LTDA.
R$ 463.893,55
 

CPF/CNPJ:

05052665000162

Emissão:

29/09/2017

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

171388/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

EMP.REF. CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTACAO DE SERVICO NAMANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA, INSTALACAOES EDESINSTALACOES DE APAREL-HOS DE AR CONDICIONADOS,-PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRE

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE09775 29/09/2017 464.248,35 463.893,55 23.194,68
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTACAO DE SERVICO NAMANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA, INSTALACAOES EDESINSTALACOES DE APAREL-HOS DE AR CONDICIONADOS,-PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRE
2017NE09775 29/09/2017 464.248,35 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE 'N. 9775/2017
2017NE13433 29/12/2017 -354,80 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2017NL17625 29/09/2017 0,00 -154.717,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL17555 28/12/2017 0,00 154.717,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL17564 28/12/2017 0,00 154.458,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL17617 29/12/2017 0,00 154.717,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL17627 29/12/2017 0,00 154.717,33 0,00
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL18262 31/12/2017 0,00 0,00 23.194,68

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE09775 29/09/2017 440.698,87 440.698,87
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