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NOTA DE EMPENHO 2017NE00210

Favorecido

FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
R$ 2.628,76
 

CPF/CNPJ:

PF0000001

Emissão:

28/03/2017

Plano Interno:

PESSOAL

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

63365/17

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria Estado do Desenvolvimento Social

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO FOLHA DE PAGAMEN-TO EXONERADO MES DE MARCO2017

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00210 28/03/2017 2.628,76 2.628,76 2.628,76
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO FOLHA DE PAGAMEN-TO EXONERADO MES DE MARCO2017
2017NE00210 28/03/2017 2.628,76 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL00381 28/03/2017 0,00 2.628,76 0,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL00387 28/03/2017 0,00 0,00 2.628,76

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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