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NOTA DE EMPENHO 2017NE00104

Favorecido

DANIEL TORRES DOS SANTOS
R$ 865,00
 

CPF/CNPJ:

88727513300

Emissão:

10/03/2017

Plano Interno:

DIARIAS0411

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

43338/17

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria Estado do Desenvolvimento Social

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

CONJ. SITIO CAMPINAS RAUL AZEVEDO QDRA Z N 17 SAO FRANCISCO

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65076770

Descrição

EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ENTREGAR MATERIAIS EPLACAS DOS CRAS E CREAS NOS MUNIC. DE CENTRO DO GUILHERME NOVA OLINDA PRESIDENTE MEDICI GOV NUNES FREIRE BACIURITUBA-MA CONFORME PORTARIA 109/17

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00104 10/03/2017 865,00 865,00 865,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ENTREGAR MATERIAIS EPLACAS DOS CRAS E CREAS NOS MUNIC. DE CENTRO DO GUILHERME NOVA OLINDA PRESIDENTE MEDICI GOV NUNES FREIRE BACIURITUBA-MA CONFORME PORTARIA 109/17
2017NE00104 10/03/2017 865,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL00239 10/03/2017 0,00 865,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB00303 10/03/2017 0,00 0,00 865,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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