CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
14/02/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
133938/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE CORRESPONDENCIAS EPOSTAGENS EM GERAL DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS DES-TA SECRETARIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00062 | 14/02/2017 | 1.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE CORRESPONDENCIAS EPOSTAGENS EM GERAL DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS DES-TA SECRETARIA
|
2017NE00062 | 14/02/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 0062 REF.SERVICOS DE CORRESPONDENCIAS E POSTAGEM EM GERAL DE DO CUMENTOS E ENCOMENDAS DESTA SECRETARIA.
|
2017NE00224 | 04/04/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE CORRESPONDENCIAS E POSTAGENS EM GERAL DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS DESTA SECRETARIA.
|
2017NE00587 | 14/07/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE CORRESPONDENCIAS E POSTAGENS EM GERAL DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS DESTA SECRETARIA.
|
2017NE00781 | 19/09/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE CORRESPONDENCIAS E POSTAGENS EM GERAL DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS DESTA SECRETARIA.
|
2017NE00829 | 02/10/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 0062 REF.SERVICOS DE CORRESPONDENCIAS E POSTAGEM EM GERAL DE DO CUMENTOS E ENCOMENDAS DESTA SECRETARIA.
|
2017NE00932 | 31/10/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00827 | 07/06/2017 | 0,00 | 385,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00908 | 23/06/2017 | 0,00 | 244,81 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01326 | 29/08/2017 | 0,00 | 493,85 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01339 | 30/08/2017 | 0,00 | 743,47 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01564 | 26/09/2017 | 0,00 | 1.570,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01684 | 17/10/2017 | 0,00 | 363,01 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02001 | 20/11/2017 | 0,00 | 2.325,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02274 | 19/12/2017 | 0,00 | 1.874,86 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB00696 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 385,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB00753 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 244,81 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB01099 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 493,85 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01111 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 743,47 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB01367 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.570,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB01435 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 363,01 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB01613 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.325,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB01909 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.874,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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