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NOTA DE EMPENHO 2017NE00867

Favorecido

S H VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
R$ 272.139,84
 

CPF/CNPJ:

11029232000199

Emissão:

11/10/2017

Plano Interno:

VIGILARMADA

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Processo:

159622/17

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria Estado do Desenvolvimento Social

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO REF. A PRORROGA CAO DO CONTRATO N.042/13 QUE TRATA DE VIGILANCIA ARMADA PARA ESTA SECRETA RIA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00867 11/10/2017 272.139,84 136.069,92 136.069,92
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A PRORROGA CAO DO CONTRATO N.042/13 QUE TRATA DE VIGILANCIA ARMADA PARA ESTA SECRETA RIA.
2017NE00867 11/10/2017 272.139,84 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL01810 06/11/2017 0,00 68.034,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL01855 13/11/2017 0,00 68.034,96 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB01890 27/12/2017 0,00 0,00 3.265,68
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB01894 27/12/2017 0,00 0,00 3.265,68
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB01888 27/12/2017 0,00 0,00 7.483,84
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB01893 27/12/2017 0,00 0,00 7.483,84
PAGAMENTO (700214)
2017OB01887 27/12/2017 0,00 0,00 53.883,68
PAGAMENTO (700214)
2017OB01891 27/12/2017 0,00 0,00 53.883,68
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB01889 27/12/2017 0,00 0,00 3.401,76
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB01892 27/12/2017 0,00 0,00 3.401,76

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE00867 11/10/2017 136.069,92 136.069,92
l

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