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NOTA DE EMPENHO 2017NE00389

Favorecido

S H VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
R$ 68.034,96
 

CPF/CNPJ:

11029232000199

Emissão:

17/05/2017

Plano Interno:

VIGILARMADA

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Processo:

186765/2016

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria Estado do Desenvolvimento Social

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO REFERENTE APRORROGACAO DO CONTRATO N 042/13 QUE TRATA DE VIGILANCIAARMADA PARA ESTA SECRETARIA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00389 17/05/2017 68.034,96 68.034,96 68.034,96
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE APRORROGACAO DO CONTRATO N 042/13 QUE TRATA DE VIGILANCIAARMADA PARA ESTA SECRETARIA.
2017NE00389 17/05/2017 68.034,96 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL01062 19/07/2017 0,00 68.034,96 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB00901 24/07/2017 0,00 0,00 3.265,68
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB00899 24/07/2017 0,00 0,00 7.483,84
PAGAMENTO (700214)
2017OB00897 24/07/2017 0,00 0,00 50.720,04
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00900 24/07/2017 0,00 0,00 3.401,76
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2017OB00898 24/07/2017 0,00 0,00 3.163,64
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
Descrição: CANCELAMENTO OB 900/17
2017GR00056 14/08/2017 0,00 0,00 -3.401,76
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB01005 15/08/2017 0,00 0,00 3.401,76

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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