CPF/CNPJ:
05395624000179
Emissão:
11/08/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
120725/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CORRETIVA E PREVENTIVA DOS ELEVADORES INSTALADOS NESTA SECRETARIA CONF. PREGAO 07/16
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE00686 | 11/08/2017 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CORRETIVA E PREVENTIVA DOS ELEVADORES INSTALADOS NESTA SECRETARIA CONF. PREGAO 07/16
|
2017NE00686 | 11/08/2017 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01282 | 22/08/2017 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB01093 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.115,52 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01094 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 84,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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