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NOTA DE EMPENHO 2017NE00913

Favorecido

WELLEVERTON AGUIAR DOS SANTOS
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

60247281310

Emissão:

02/06/2017

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

CULTURA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

123697/17

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Cultura

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA PORTUGAL, 303 PRAIA GRANDE

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARASERRANO E CAJARI-MA DE5 A 12/6/17, PARA CONDUZIR VEICULO PARA ACAO DETRABALHO DO PLANO MAISIDH, PORT. 326/17

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00913 02/06/2017 1.144,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARASERRANO E CAJARI-MA DE5 A 12/6/17, PARA CONDUZIR VEICULO PARA ACAO DETRABALHO DO PLANO MAISIDH, PORT. 326/17
2017NE00913 02/06/2017 1.144,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAPELO MOTIVO DA NAO REALIZACAO DA VIAGEM CONFORMEEXTRATO DO DEPOSITO DE DEVOLUCAO DAS DIARIAS ANEXOAO PROCESSO.
2017NE02236 16/10/2017 -1.144,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2017NL02939 02/06/2017 0,00 -1.144,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL01190 02/06/2017 0,00 1.144,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB01034 02/06/2017 0,00 0,00 1.144,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 1034/2017 PELO MOTIVO DADEVOLUCAO DO CREDITO, EM VIRTUDE DA NAO REALIZACAODA VIAG
2017GR00100 15/09/2017 0,00 0,00 -1.144,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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