CPF/CNPJ:
08828429000183
Emissão:
17/02/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
163817/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 15/2016-QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DELOCACAO DE VEICULOS AUTO-MOTIVOS NOVOS, COMPACTOSHATCH ZERO QUILOMETRO PARA DEMANDA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE00056 | 17/02/2017 | 6.790,00 | 22.425,00 | 22.425,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 15/2016-QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DELOCACAO DE VEICULOS AUTO-MOTIVOS NOVOS, COMPACTOSHATCH ZERO QUILOMETRO PARA DEMANDA
|
2017NE00056 | 17/02/2017 | 6.790,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAPARA ACERTO NO VALOR DOEMPENHO.
|
2017NE00057 | 20/02/2017 | -3.585,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REFORCO DA NE56/17 PARA O CONTRATO 15/2016-QUE TEM POR A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS NOVOS,COMPACTOS HATCH ZERO QUILOMETRO PAR
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2017NE00531 | 30/03/2017 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REFORCO DA NE56/17 PARA PAGAMENTO DOCONTRATO 15/2016-LOCACAODE VEICULOS PARA A SECTUR
|
2017NE00825 | 22/05/2017 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 15/2016-QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DELOCACAO DE VEICULOS AUTO-MOTIVOS NOVOS, COMPACTOSHATCH ZERO QUILOMETRO PARA DEMANDA
|
2017NE02056 | 06/09/2017 | 7.675,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE AO SALDO DEEMPENHO POR ESTIMATIVA DOCONTRATO 15/2013.
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2017NE02377 | 31/10/2017 | -3.455,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL00606 | 03/04/2017 | 0,00 | 4.485,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL00622 | 04/04/2017 | 0,00 | 4.485,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL01122 | 22/05/2017 | 0,00 | 4.485,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL01323 | 04/07/2017 | 0,00 | 4.485,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL02677 | 25/09/2017 | 0,00 | 4.485,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB00526 | 05/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.485,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB00541 | 05/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.485,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB00967 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.485,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB01136 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.485,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB02501 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.485,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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