CPF/CNPJ:
10537874000136
Emissão:
15/09/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
36305/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHP CONTRATO 012/14 FIRMADO ENTRE O GOV.ESTADO- MA,ATRAVES DA SECID,COM A EMPRESA MARATUR TURISMO LTA,COM OBJETIVO DE RESERVA,EMISSAO,MARCACAO/REMARCACAO E FORNECIMENTO DE BILHETES DE PA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE00619 | 15/09/2017 | 40.000,00 | 21.165,44 | 21.165,44 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHP CONTRATO 012/14 FIRMADO ENTRE O GOV.ESTADO- MA,ATRAVES DA SECID,COM A EMPRESA MARATUR TURISMO LTA,COM OBJETIVO DE RESERVA,EMISSAO,MARCACAO/REMARCACAO E FORNECIMENTO DE BILHETES DE PA
|
2017NE00619 | 15/09/2017 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
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2017NL01882 | 03/10/2017 | 0,00 | 5.057,98 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
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2017NL01883 | 03/10/2017 | 0,00 | 11.942,43 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
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2017NL01950 | 10/10/2017 | 0,00 | 4.165,03 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB01313 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.057,98 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB01314 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.942,43 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB01317 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.165,03 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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2017NE00619 | 15/09/2017 | 18.834,56 | 18.834,56 |
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