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NOTA DE EMPENHO 2017NE00635

Favorecido

VISAO E PERFIL ASSESSORIA,EVENTOS E SERV LTDA
R$ 100.000,00
 

CPF/CNPJ:

00083140000170

Emissão:

19/09/2017

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

URBANISMO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

131098/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REF.A COMPLEMENTACAO DE EMPENHO DO CONTRATO 005/2015 COM OBJETO DE SERVICOSDE ORGANIZACOES DE EVENTOS,SERVICOS CORRELATOS E SUPORTE CONF.PROC.131098/2017.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00635 19/09/2017 100.000,00 98.985,22 98.985,22
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTACAO DE EMPENHO DO CONTRATO 005/2015 COM OBJETO DE SERVICOSDE ORGANIZACOES DE EVENTOS,SERVICOS CORRELATOS E SUPORTE CONF.PROC.131098/2017.
2017NE00635 19/09/2017 100.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01943 06/10/2017 0,00 42.165,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02119 03/11/2017 0,00 45.429,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02121 03/11/2017 0,00 1.750,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02170 08/11/2017 0,00 9.640,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01203 26/10/2017 0,00 0,00 40.810,52
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB01205 26/10/2017 0,00 0,00 1.355,06
PAGAMENTO (700214)
2017OB01332 17/11/2017 0,00 0,00 9.158,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01339 17/11/2017 0,00 0,00 1.662,50
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB01333 17/11/2017 0,00 0,00 482,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB01340 17/11/2017 0,00 0,00 87,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB01446 13/12/2017 0,00 0,00 44.120,07
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB01447 13/12/2017 0,00 0,00 1.309,57

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE00635 19/09/2017 1.014,78 1.014,78
l

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