CPF/CNPJ:
00083140000170
Emissão:
19/09/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
131098/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A COMPLEMENTACAO DE EMPENHO DO CONTRATO 005/2015 COM OBJETO DE SERVICOSDE ORGANIZACOES DE EVENTOS,SERVICOS CORRELATOS E SUPORTE CONF.PROC.131098/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00635 | 19/09/2017 | 100.000,00 | 98.985,22 | 98.985,22 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTACAO DE EMPENHO DO CONTRATO 005/2015 COM OBJETO DE SERVICOSDE ORGANIZACOES DE EVENTOS,SERVICOS CORRELATOS E SUPORTE CONF.PROC.131098/2017.
|
2017NE00635 | 19/09/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01943 | 06/10/2017 | 0,00 | 42.165,58 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02119 | 03/11/2017 | 0,00 | 45.429,64 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02121 | 03/11/2017 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02170 | 08/11/2017 | 0,00 | 9.640,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01203 | 26/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 40.810,52 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01205 | 26/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.355,06 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01332 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.158,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01339 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.662,50 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01333 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 482,00 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01340 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 87,50 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01446 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 44.120,07 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01447 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.309,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2017NE00635 | 19/09/2017 | 1.014,78 | 1.014,78 |
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