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NOTA DE EMPENHO 2017NE00522

Favorecido

C. F. FERREIRA
R$ 11.417,76
 

CPF/CNPJ:

10778029000152

Emissão:

25/04/2017

Plano Interno:

MANUT

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

16830/17

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Unidade Gestora:

Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

AGUA MINERAL SEM GAS, CAPACIDADE 20 LITROS, ACONDICIONADO EM GARRAFAO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00522 25/04/2017 11.417,76 6.660,36 6.660,36
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS, CAPACIDADE 20 LITROS, ACONDICIONADO EM GARRAFAO
2017NE00522 25/04/2017 11.417,76 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01829 22/06/2017 0,00 740,04 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02293 21/07/2017 0,00 740,04 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02832 24/08/2017 0,00 740,04 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL03267 02/10/2017 0,00 740,04 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL03888 14/11/2017 0,00 740,04 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL04229 05/12/2017 0,00 740,04 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL04385 20/12/2017 0,00 1.480,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL04451 22/12/2017 0,00 740,04 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01747 22/06/2017 0,00 0,00 740,04
PAGAMENTO (700214)
2017OB02226 21/07/2017 0,00 0,00 740,04
PAGAMENTO (700214)
2017OB02765 06/09/2017 0,00 0,00 740,04
PAGAMENTO (700214)
2017OB03098 04/10/2017 0,00 0,00 740,04
PAGAMENTO (700214)
2017OB03503 14/11/2017 0,00 0,00 740,04
PAGAMENTO (700214)
2017OB04136 18/12/2017 0,00 0,00 740,04
PAGAMENTO (700214)
2017OB04230 27/12/2017 0,00 0,00 1.480,08
PAGAMENTO (700214)
2017OB04265 27/12/2017 0,00 0,00 740,04

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE00522 25/04/2017 4.757,40 0,00
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