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NOTA DE EMPENHO 2017NE10695

Favorecido

FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
R$ 1.011.329,02
 

CPF/CNPJ:

PF0000001

Emissão:

19/12/2017

Plano Interno:

PESSOFUNAC

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

301427

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Unidade Gestora:

Fundação da Criança e do Adolescente do Maran

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

1101 EMP REF AS DESP C/A FOLHADO 13 SALARIOS DOS FUNCIONARIO DA FUNAC

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE10695 19/12/2017 1.011.329,02 1.011.329,02 1.011.329,02
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 1101 EMP REF AS DESP C/A FOLHADO 13 SALARIOS DOS FUNCIONARIO DA FUNAC
2017NE10695 19/12/2017 1.011.329,02 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL17400 19/12/2017 0,00 1.011.329,02 0,00
PAGAMENTO (530301)
Descrição:
2017NL17424 19/12/2017 0,00 0,00 12.214,94
PAGAMENTO (530399)
Descrição:
2017NL17423 19/12/2017 0,00 0,00 779.496,65
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL17421 19/12/2017 0,00 0,00 112.380,24
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2017OB11268 19/12/2017 0,00 0,00 26.502,37
PAGAMENTO (700112)

Pgto em favor de: 12567046000176 - SIND TRAB SERV PUB EST MA
2017OB11309 21/12/2017 0,00 0,00 3.294,69
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020154201 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL18571 31/12/2017 0,00 0,00 77.440,13

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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