CPF/CNPJ:
57748204000122
Emissão:
17/07/2017
Plano Interno:
GESTARODOV
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
SERVICOS DE CONSULTORIA
Processo:
136953/17
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Logística e Transporte
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
ADITIVO AO CT.040/13; APOIO TECNICO E ASSESSORAMENTO TECNICO AS ACOES DASINFRA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE01882 | 17/07/2017 | 4.000.000,00 | 2.852.919,35 | 1.414.522,98 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO AO CT.040/13; APOIO TECNICO E ASSESSORAMENTO TECNICO AS ACOES DASINFRA.
|
2017NE01882 | 17/07/2017 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510084)
|
2017NL07814 | 06/11/2017 | 0,00 | 472.700,64 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510084)
|
2017NL08564 | 23/11/2017 | 0,00 | 919.917,83 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510084)
|
2017NL09572 | 26/12/2017 | 0,00 | 917.609,94 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510084)
|
2017NL09702 | 28/12/2017 | 0,00 | 542.690,94 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB05225 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.090,51 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05224 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 465.610,13 |
PAGAMENTO (540997)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL08573 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.798,77 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05966 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
PAGAMENTO (540997)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL09591 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.764,15 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06344 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 406.119,06 |
PAGAMENTO (540997)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL09836 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.140,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2017NE01882 | 17/07/2017 | 1.438.396,37 | 2.585.477,02 |
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