Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2017NE00480
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PARA OCORRERCOM DESPESAS MATERIAIS DECONSUMO CONFORME RA N.0172017. |
-22,65 | -22,65 | -22,65 |
2017NE00481
Dt. Emissão: Descrição: ENPENHO REF.DESPESAS SERVDE PRONTO PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DESTA SECRETA-RIA CONFORME RA N.017/17. |
-90,00 | -90,00 | -90,00 |
Totais: | -112,65 | -112,65 | -112,65 |
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