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NOTA DE EMPENHO 2017NE00261

Favorecido

R F DINIZ COMERCIO E SERVICOS -ME.
R$ 2.625,00
 

CPF/CNPJ:

12347287000100

Emissão:

06/07/2017

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

DESPORTO E LAZER

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

57271/17

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Esporte e Lazer

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO PARA PRESTACAO DESERVICO COM ASSINATURA DOS JORNAIS PARA ESTA SECRETARIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00261 06/07/2017 5.250,00 2.187,50 2.187,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PRESTACAO DESERVICO COM ASSINATURA DOS JORNAIS PARA ESTA SECRETARIA
2017NE00261 06/07/2017 5.250,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA NE 00261/2017.
2017NE00693 31/12/2017 -2.625,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01355 06/09/2017 0,00 437,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01628 08/11/2017 0,00 437,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01630 08/11/2017 0,00 437,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02070 07/12/2017 0,00 437,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02272 27/12/2017 0,00 437,50 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00421 06/09/2017 0,00 0,00 420,57
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00422 06/09/2017 0,00 0,00 16,93
PAGAMENTO (700214)
2017OB00546 27/11/2017 0,00 0,00 420,57
PAGAMENTO (700214)
2017OB00548 27/11/2017 0,00 0,00 420,57
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00547 27/11/2017 0,00 0,00 16,93
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00549 27/11/2017 0,00 0,00 16,93
PAGAMENTO (700214)
2017OB00719 27/12/2017 0,00 0,00 420,57
PAGAMENTO (700214)
2017OB00740 27/12/2017 0,00 0,00 420,57
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00720 27/12/2017 0,00 0,00 16,93
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00741 27/12/2017 0,00 0,00 16,93

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE00261 06/07/2017 437,50 437,50
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