CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
01/09/2017
Plano Interno:
TELEFONE
Função:
DESPORTO E LAZER
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
183616/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA MOVEL PESSOAL PARA LIGACOES LOCAIS E LONGA DISTANCIA PARA ESTA SECRETARIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00399 | 01/09/2017 | 10.000,00 | 15.110,42 | 7.532,76 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA MOVEL PESSOAL PARA LIGACOES LOCAIS E LONGA DISTANCIA PARA ESTA SECRETARIA
|
2017NE00399 | 01/09/2017 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO COM TELEFONIA MOVEL
|
2017NE00565 | 16/11/2017 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01415 | 19/09/2017 | 0,00 | 3.861,93 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL02248 | 26/12/2017 | 0,00 | 3.657,39 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02249 | 26/12/2017 | 0,00 | 3.920,27 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL02250 | 26/12/2017 | 0,00 | 3.670,83 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB00733 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.861,93 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB00734 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.670,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2017NE00399 | 01/09/2017 | 7.577,66 | 10.708,92 |
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