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NOTA DE EMPENHO 2017NE00052

Favorecido

PLOTEC IMPRESSOES E SERVICOS
R$ 31.158,00
 

CPF/CNPJ:

10784716000180

Emissão:

16/02/2017

Plano Interno:

MANUTFAPEMA

Função:

CIENCIA E TECNOLOGIA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

123377/2016

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Unidade Gestora:

Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

VALOR REFERENTE A EMPENHOPARA O EXERCICIO 2017 REFERENTE SERVICOS GRAFICOSCONFORME CONTRATO,17/2016

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00052 16/02/2017 62.282,50 31.158,00 31.158,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A EMPENHOPARA O EXERCICIO 2017 REFERENTE SERVICOS GRAFICOSCONFORME CONTRATO,17/2016
2017NE00052 16/02/2017 62.282,50 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO CONFORME AUTORI-ZACAO SUPERIOR.
2017NE01776 08/11/2017 -31.124,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00563 04/05/2017 0,00 15.730,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01078 22/06/2017 0,00 13.600,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01623 12/09/2017 0,00 1.828,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00449 08/05/2017 0,00 0,00 15.125,97
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00450 08/05/2017 0,00 0,00 604,03
PAGAMENTO (700214)
2017OB00874 27/06/2017 0,00 0,00 13.077,76
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00875 27/06/2017 0,00 0,00 522,24
PAGAMENTO (700214)
2017OB01205 13/09/2017 0,00 0,00 1.757,26
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB01206 13/09/2017 0,00 0,00 70,74

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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