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NOTA DE EMPENHO 2017NE00022

Favorecido

NORTE LOCADORA DE VEICULOS EIRERI
R$ 46.450,50
 

CPF/CNPJ:

08949785000155

Emissão:

13/02/2017

Plano Interno:

MANUTFAPEMA

Função:

CIENCIA E TECNOLOGIA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

027312/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Unidade Gestora:

Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

VALOR REFERENTE A EMPENHODE SERVICOS DE LOCACAO DEVEICULOS CONFORME CONTRA-TO N. 13/2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00022 13/02/2017 46.883,00 46.450,50 46.450,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A EMPENHODE SERVICOS DE LOCACAO DEVEICULOS CONFORME CONTRA-TO N. 13/2016.
2017NE00022 13/02/2017 46.883,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DO EMPENHO.
2017NE02018 26/12/2017 -432,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00099 20/02/2017 0,00 5.190,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00257 15/03/2017 0,00 5.190,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00409 10/04/2017 0,00 5.190,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00696 15/05/2017 0,00 5.190,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01032 12/06/2017 0,00 4.930,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01294 21/07/2017 0,00 5.190,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01491 22/08/2017 0,00 5.190,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01710 22/09/2017 0,00 5.190,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02091 13/10/2017 0,00 5.190,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00034 23/02/2017 0,00 0,00 5.190,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00107 16/03/2017 0,00 0,00 5.190,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00349 12/04/2017 0,00 0,00 5.190,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00515 15/05/2017 0,00 0,00 5.190,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00807 14/06/2017 0,00 0,00 4.930,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB01043 31/07/2017 0,00 0,00 5.190,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01158 30/08/2017 0,00 0,00 5.190,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01254 22/09/2017 0,00 0,00 5.190,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01673 20/10/2017 0,00 0,00 5.190,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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