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NOTA DE EMPENHO 2017NE00012

Favorecido

EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
R$ 49.757,70
 

CPF/CNPJ:

06272793000184

Emissão:

13/02/2017

Plano Interno:

GESTAODOPRO

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

25493/17

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Maranhão Conhecido e Informado

Unidade Gestora:

Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

S/A

Descrição

REF. AO PAGAMENTO DA FA- TURA MES DE JANEIRO/17

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00012 13/02/2017 3.674,86 44.899,70 44.899,70
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DA FA- TURA MES DE JANEIRO/17
2017NE00012 13/02/2017 3.674,86 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA VISANDO ATENDER AS NE-CESSIDADES DESTE INSTITU-TO NO MES DE FEV/2017.
2017NE00047 13/03/2017 3.809,44 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA VISANDO ATENDER AS NE-CESSIDADES DESTE INSTITU-TO NO MES DE MAR/2017.
2017NE00066 04/04/2017 3.338,82 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA VISANDO ATENDER AS NE-CESSIDADES DESTE INSTITU-TO NO MES DE ABR/2017.
2017NE00104 11/05/2017 3.441,70 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AOS SERVICOS DE FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRI-CA VISANDO ATENDER AS NE-CESSIDADES DESTE INSTITU-TO NO MES DE MAI/17
2017NE00140 13/06/2017 4.055,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICADO MES DE JUNHO/2017,DES-SE INSTITUTO.
2017NE00194 04/08/2017 3.589,21 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DAS FA-TURAS DA CEMAR MES DE JUL/17
2017NE00195 04/08/2017 3.586,48 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DA FATURA MES DE AGO/17
2017NE00219 06/09/2017 4.261,35 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO REFORCO DO EMPENHO12, PARA SUPRIR AS NECES-SIDADES DESTE INSTITUTO.
2017NE00281 06/11/2017 20.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00031 13/02/2017 0,00 3.673,86 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00084 13/03/2017 0,00 3.809,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00114 04/04/2017 0,00 3.338,82 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00161 11/05/2017 0,00 3.441,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00242 13/06/2017 0,00 4.055,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00352 04/08/2017 0,00 3.589,21 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00353 04/08/2017 0,00 3.586,48 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00408 06/09/2017 0,00 4.261,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00535 06/11/2017 0,00 4.291,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00585 22/11/2017 0,00 5.298,38 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00616 06/12/2017 0,00 5.553,54 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00034 15/02/2017 0,00 0,00 3.673,86
PAGAMENTO (700214)
2017OB00106 14/03/2017 0,00 0,00 3.809,44
PAGAMENTO (700214)
2017OB00134 06/04/2017 0,00 0,00 3.338,82
PAGAMENTO (700214)
2017OB00187 16/05/2017 0,00 0,00 3.441,70
PAGAMENTO (700214)
2017OB00236 14/06/2017 0,00 0,00 4.055,84
PAGAMENTO (700214)
2017OB00307 08/08/2017 0,00 0,00 3.589,21
PAGAMENTO (700214)
2017OB00308 08/08/2017 0,00 0,00 3.586,48
PAGAMENTO (700214)
2017OB00355 12/09/2017 0,00 0,00 4.261,35
PAGAMENTO (700214)
2017OB00476 06/12/2017 0,00 0,00 4.291,08
PAGAMENTO (700214)
2017OB00477 06/12/2017 0,00 0,00 5.298,38
PAGAMENTO (700214)
2017OB00478 06/12/2017 0,00 0,00 5.553,54
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: REF. AO CANCELAMENTO DE OB DEVIDO A VALOR INCORRE-TO.
2017GR00024 07/12/2017 0,00 0,00 -5.553,54
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: REF.AO CANCELAMENTO DE OB, DEVIDO FORMA DE PAGAMENTO INCORRETA.
2017GR00025 07/12/2017 0,00 0,00 -4.291,08
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: REF. AO CANCELAMENTO DE OB, DEVIDO A FORMA DE PAGAMENTO INCORRETA.
2017GR00026 07/12/2017 0,00 0,00 -5.298,38
PAGAMENTO (700214)
2017OB00491 13/12/2017 0,00 0,00 4.291,08
PAGAMENTO (700214)
2017OB00492 13/12/2017 0,00 0,00 5.298,38
PAGAMENTO (700214)
2017OB00540 27/12/2017 0,00 0,00 5.553,54

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE00012 13/02/2017 4.858,00 4.050,48
l

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