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NOTA DE EMPENHO 2017NE00308

Favorecido

FOLHA DE JETONS
R$ 2.300.607,56
 

CPF/CNPJ:

PF0000020

Emissão:

28/06/2017

Plano Interno:

PAGCONGEP

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

0019697/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

VALOR REF.A PAGAMENTO DAFOLHA DE JETONS, RELATIVOAOS MESES JUNHO E JULHO/2017.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00308 28/06/2017 426.350,00 2.300.607,56 2.300.607,56
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF.A PAGAMENTO DAFOLHA DE JETONS, RELATIVOAOS MESES JUNHO E JULHO/2017.
2017NE00308 28/06/2017 426.350,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF. A COMPLEMENTA CAO DA FOLHA DE PAGAMENTODE JETONS, MES DE JULHO/2017.
2017NE00326 13/07/2017 300.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO P/SUSTENTAR PAGA-MENTO DA FOLHA DE JETONS,REF.AOS MESES DE AGOSTO ADEZEMBRO/2017.
2017NE00384 30/08/2017 1.635.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA NE POR MOTIVO DE FIM DE EXERCICIO FINANCEIRO
2017NE00612 31/12/2017 -50.600,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DO VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DO SERVIDOR PEDRO LUCASFERNANDES RELATIVO AOS MESES DE MARCO E NOVEMBRO/17 JETON
2017NE00615 31/12/2017 -10.142,44 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515085)
2017NL02288 28/06/2017 0,00 -10.142,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL00917 30/06/2017 0,00 321.750,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL01113 03/08/2017 0,00 304.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL01330 30/08/2017 0,00 327.600,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL01561 28/09/2017 0,00 327.600,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL01814 03/11/2017 0,00 339.300,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL02061 30/11/2017 0,00 345.150,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL02206 21/12/2017 0,00 345.150,00 0,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL00937 30/06/2017 0,00 0,00 277.176,26
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL00919 30/06/2017 0,00 0,00 44.573,74
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL01116 03/08/2017 0,00 0,00 262.033,48
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL01115 03/08/2017 0,00 0,00 42.166,52
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL01333 30/08/2017 0,00 0,00 282.208,09
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL01332 30/08/2017 0,00 0,00 45.391,91
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL01587 28/09/2017 0,00 0,00 282.208,09
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL01563 28/09/2017 0,00 0,00 45.391,91
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL01817 03/11/2017 0,00 0,00 292.271,75
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL01816 03/11/2017 0,00 0,00 47.028,25
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL02074 30/11/2017 0,00 0,00 302.620,86
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL02063 30/11/2017 0,00 0,00 42.477,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL02073 30/11/2017 0,00 0,00 42.529,14
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
2017NL02070 30/11/2017 0,00 0,00 -42.477,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL02208 21/12/2017 0,00 0,00 43.398,50
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL02280 28/12/2017 0,00 0,00 301.751,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (535314)
2017NL02287 31/12/2017 0,00 0,00 -10.142,44

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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