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NOTA DE EMPENHO 2017NE00695

Favorecido

FUNDACAO JOSUE MONTELL0
R$ 9.632.583,33
 

CPF/CNPJ:

01441372000116

Emissão:

07/03/2017

Plano Interno:

FORTGESPSUS

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

170916/2016

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

EMPENHO COMPLEMENTAR DO /CONTRATO N.262/2016/SES /PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROJETO DE QUALIFICACAO EAPERFEICOAMENTO DA GESTAODO SISTEMA UNICO DE SAUDENO ESTADO D

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00695 07/03/2017 1.057.416,67 9.054.674,14 9.054.674,14
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR DO /CONTRATO N.262/2016/SES /PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROJETO DE QUALIFICACAO EAPERFEICOAMENTO DA GESTAODO SISTEMA UNICO DE SAUDENO ESTADO D
2017NE00695 07/03/2017 1.057.416,67 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORCO DOCONTRATO N.262/2016/SES,/CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO.
2017NE00863 07/03/2017 1.253.854,13 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR DO /CONTRATO N.262/2016/SES /PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROJETO DE QUALIFICACAO EAPERFEICOAMENTO DA GESTAODO SISTEMA UNICO DE SAUDENO ESTADO D
2017NE03873 24/05/2017 725.126,29 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR DO /CONTRATO N.262/2016/SES /PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROJETO DE QUALIFICACAO EAPERFEICOAMENTO DA GESTAODO SISTEMA UNICO DE SAUDENO ESTADO D
2017NE03880 24/05/2017 1,52 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR DOCONTRATO N. 262/2016/SES,PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROJETO DE QUALIFICACAO EAPERFEICOAMENTO DA GESTAODO SISTEMA UNICO DE SAUDENO ESTADO D
2017NE05306 19/06/2017 900.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR DOCONTRATO N. 262/2016/SES,PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROJETO DE QUALIFICACAO EAPERFEICOAMENTO DA GESTAODO SISTEMA UNICO DE SAUDENO ESTADO D
2017NE05727 03/07/2017 900.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR DOCONTRATO N. 262/2016/SES,PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROJETO DE QUALIFICACAO EAPERFEICOAMENTO DA GESTAODO SISTEMA UNICO DE SAUDENO ESTADO D
2017NE08305 24/08/2017 675.915,78 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR DO /CONTRATO N.262/2016/SES /PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROJETO DE QUALIFICACAO EAPERFEICOAMENTO DA GESTAODO SISTEMA UNICO DE SAUDENO ESTADO D
2017NE10072 05/10/2017 900.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR DO /CONTRATO N.262/2016/SES /PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROJETO DE QUALIFICACAO EAPERFEICOAMENTO DA GESTAODO SISTEMA UNICO DE SAUDENO ESTADO D
2017NE10449 13/10/2017 900.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR PARASUSTENTAR O CONTRATO 306/2012 PARA CONTINUIDADE NAPRESTACAO DOS SERVICOS
2017NE13002 04/12/2017 2.320.268,94 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01216 08/03/2017 0,00 1.253.854,13 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL04852 04/05/2017 0,00 814.003,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL06228 24/05/2017 0,00 968.539,82 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL08539 21/06/2017 0,00 875.269,42 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL09491 05/07/2017 0,00 837.517,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL12684 24/08/2017 0,00 763.128,47 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL15273 05/10/2017 0,00 849.482,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL15712 13/10/2017 0,00 843.086,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL19004 06/12/2017 0,00 953.234,45 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL20530 28/12/2017 0,00 896.556,77 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00756 08/03/2017 0,00 0,00 1.253.854,13
PAGAMENTO (700214)
2017OB04183 04/05/2017 0,00 0,00 814.003,66
PAGAMENTO (700214)
2017OB05349 24/05/2017 0,00 0,00 968.539,82
PAGAMENTO (700214)
2017OB07272 21/06/2017 0,00 0,00 875.269,42
PAGAMENTO (700214)
2017OB07741 05/07/2017 0,00 0,00 837.517,89
PAGAMENTO (700214)
2017OB10752 24/08/2017 0,00 0,00 763.128,47
PAGAMENTO (700214)
2017OB13158 05/10/2017 0,00 0,00 849.482,64
PAGAMENTO (700214)
2017OB13755 13/10/2017 0,00 0,00 843.086,89
PAGAMENTO (700214)
2017OB16960 06/12/2017 0,00 0,00 953.234,45
PAGAMENTO (700214)
2017OB17996 28/12/2017 0,00 0,00 896.556,77

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE00695 07/03/2017 577.909,19 577.909,19
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