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NOTA DE EMPENHO 2017NE00295

Favorecido

UALACY COSTA CHAVES
R$ 39.953,68
 

CPF/CNPJ:

11597836168

Emissão:

15/02/2017

Plano Interno:

GESTPROGMAN

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

18014/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Endereço:

RUA TEIXEIRA DE FREITAS N.1456 CEN-TRO

Municipio:

BACABAL

Estado:

MA

CEP:

65700000

Descrição

36022 EMPENHO REF. A CETRAN JAN2017

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00295 15/02/2017 3.172,44 39.953,68 39.953,68
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO REF. A CETRAN JAN2017
2017NE00295 15/02/2017 3.172,44 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00295 REF A CETRAN FEVEREIRO/2017.
2017NE00448 21/02/2017 3.343,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00295 REF CETRAN,MES DE MARCO/2017.
2017NE01062 27/03/2017 3.343,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00295 REF.A CETRAN-MA ABRIL/17
2017NE01427 24/04/2017 3.343,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00295 REF MES DE MAIO/2017 DA CE- TRAN/MA.
2017NE01995 29/05/2017 3.343,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00295 REF ACETRAN JUN/2017.
2017NE02496 28/06/2017 3.343,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00295 REF CETRAN-MA NO MES JULHO/17
2017NE02995 25/07/2017 3.343,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00295 REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADORES,PRESIDENTE,MEMBROS E CONSELHEIROS DOCETRAN,REF A MES DE AGOS-TO/2017.
2017NE03394 25/08/2017 3.343,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00295__REF A CETRAN, MES DE SETEMBRO2017.
2017NE04033 26/09/2017 3.343,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00295 REF AO MES DE OUTUBRO/2017 REF A FOLHA DE PAGTO DO COORDENADOR DOS PRESIDEN-TES,MEMBROS E CONSELHEIRODO CETRAN.
2017NE04453 24/10/2017 3.343,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00295 REF A PAGAMENTO DA FOLHA DA CETRAN REF AO MES DE NOVEMBRO/2017.
2017NE05168 29/11/2017 3.343,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00295 REF CETRAN, MES DE DEZEMBRO 2017.
2017NE05346 12/12/2017 3.342,84 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL00302 15/02/2017 0,00 3.171,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL00487 21/02/2017 0,00 3.343,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL01568 27/03/2017 0,00 3.343,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL02215 24/04/2017 0,00 3.343,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL03011 29/05/2017 0,00 3.343,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL03726 28/06/2017 0,00 3.343,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL04587 25/07/2017 0,00 3.343,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL05515 25/08/2017 0,00 3.343,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL06633 26/09/2017 0,00 3.343,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL07454 24/10/2017 0,00 3.343,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL08713 29/11/2017 0,00 3.343,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL09119 12/12/2017 0,00 3.343,84 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00327 15/02/2017 0,00 0,00 3.171,44
PAGAMENTO (700214)
2017OB00359 16/02/2017 0,00 0,00 3.171,44
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO 2017OB00327
2017GR00062 16/02/2017 0,00 0,00 -3.171,44
PAGAMENTO (700214)
2017OB00560 21/02/2017 0,00 0,00 3.343,84
PAGAMENTO (700214)
2017OB01229 27/03/2017 0,00 0,00 3.343,84
PAGAMENTO (700214)
2017OB01651 24/04/2017 0,00 0,00 3.343,84
PAGAMENTO (700214)
2017OB02227 29/05/2017 0,00 0,00 3.343,84
PAGAMENTO (700214)
2017OB02785 28/06/2017 0,00 0,00 3.343,84
PAGAMENTO (700214)
2017OB03375 25/07/2017 0,00 0,00 3.343,84
PAGAMENTO (700214)
2017OB03813 25/08/2017 0,00 0,00 3.343,84
PAGAMENTO (700214)
2017OB04534 26/09/2017 0,00 0,00 3.343,84
PAGAMENTO (700214)
2017OB04993 24/10/2017 0,00 0,00 3.343,84
PAGAMENTO (700214)
2017OB05859 29/11/2017 0,00 0,00 3.343,84
PAGAMENTO (700214)
2017OB06099 12/12/2017 0,00 0,00 3.343,84

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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