CPF/CNPJ:
PF0000065
Emissão:
26/01/2017
Plano Interno:
AUXALIMENT1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
AUXILIO ALIMENTACAO
Processo:
00006/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PARA CUSTEAR DESPESAS REFAO AUX ALIMENTACAO DA FO-LHA DE PESSOAL CONTRATADODA PMMA, EXERCICIO 2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00010 | 26/01/2017 | 0,50 | 658.780,00 | 658.780,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS REFAO AUX ALIMENTACAO DA FO-LHA DE PESSOAL CONTRATADODA PMMA, EXERCICIO 2017
|
2017NE00010 | 26/01/2017 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00010/2017 REF AO AUX ALIMENTACAO DAFOLHA DE CONTRATADO DA PMMA, JAN/2017
|
2017NE00012 | 31/01/2017 | 49.500,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 10,AUXILIO ALIMENTACAO DOS CONTRATOSPMMA,MES FEV/17.
|
2017NE00312 | 24/02/2017 | 49.200,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00010/2017 REF AO AUX ALIMENTACAO DOFALHA DE PESSOAL CONTRATADO DA PMMA, MES MARCO/17
|
2017NE00841 | 30/03/2017 | 48.900,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00010/2017 REF AO AUX ALIMENTACAO DAFOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA PMMA, ABRIL/2017
|
2017NE01295 | 28/04/2017 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00010/2017REF AO AUX ALIMENTACAO DAFOLHA DE CONTRATADOS DA -PMMA, MAIO/2017
|
2017NE01572 | 31/05/2017 | 57.900,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00010/2017 REF AO AUX ALIMENTACAO DAFOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, JUNHO/17
|
2017NE01764 | 30/06/2017 | 2.653.460,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00010/2017 REF AO AUX ALIMENTACAO DAFOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA PMMA, JUNHO/2017
|
2017NE01775 | 30/06/2017 | 58.200,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO REFORCO 1764
|
2017NE01781 | 30/06/2017 | -2.653.460,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00010/2017 REF A AUX ALIMENTACAO DA FOLHA E PESSOAL CONTRATA-DA PMMA, JULHO/2017
|
2017NE02174 | 31/07/2017 | 59.990,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00010/2017 REF AO AUX ALIMENTACAO DAFOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA PMMA, AGOSTO/2017
|
2017NE02541 | 31/08/2017 | 59.400,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 000010/2017REF AO AUX ALIMENTACAO DAFOLHA DE CONTRATADOS, MESSETEMBRO/2017
|
2017NE02914 | 01/10/2017 | 59.400,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00010/2017 REF AO AUX ALIMENTACAO DAFOLHA DE CONTRATADO DA PMMA, MES OUTUBRO/17
|
2017NE03138 | 06/11/2017 | 65.400,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00010/2017 REF AO AUX ALIMENTACAO DAFOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA PMMA, NOV/2017
|
2017NE04147 | 30/11/2017 | 38.400,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00010/2017 REF AO AUX ALIMENTACAO DAFOLHADE CONTRATADOS DA PMMA, DEZ/2017
|
2017NE04295 | 31/12/2017 | 49.490,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 10/17,MOTIVO SALDO DA FOLHA DE PESSOAL
|
2017NE04309 | 31/12/2017 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL00013 | 31/01/2017 | 0,00 | 49.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL00691 | 20/03/2017 | 0,00 | 49.200,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL01046 | 31/03/2017 | 0,00 | 48.900,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL01570 | 28/04/2017 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL01937 | 09/06/2017 | 0,00 | 57.900,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL02202 | 30/06/2017 | 0,00 | 58.200,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL02950 | 04/08/2017 | 0,00 | 59.990,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL03341 | 31/08/2017 | 0,00 | 59.400,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL03850 | 18/10/2017 | 0,00 | 59.400,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL04197 | 06/11/2017 | 0,00 | 65.400,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL05207 | 30/11/2017 | 0,00 | 38.400,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL05965 | 31/12/2017 | 0,00 | 49.490,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00014 | 31/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 49.500,00 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00692 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 49.200,00 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01047 | 31/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 48.900,00 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01571 | 28/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01938 | 09/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 57.900,00 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02203 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 58.200,00 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02951 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 59.990,00 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL03342 | 04/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 59.400,00 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL03851 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 59.400,00 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04199 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 65.400,00 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL05209 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 38.400,00 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL05966 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 49.490,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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