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NOTA DE EMPENHO 2017NE00010

Favorecido

AUXILIO ALIMENTACAO
R$ 658.780,00
 

CPF/CNPJ:

PF0000065

Emissão:

26/01/2017

Plano Interno:

AUXALIMENT1

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

AUXILIO ALIMENTACAO

Processo:

00006/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

PARA CUSTEAR DESPESAS REFAO AUX ALIMENTACAO DA FO-LHA DE PESSOAL CONTRATADODA PMMA, EXERCICIO 2017

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00010 26/01/2017 0,50 658.780,00 658.780,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS REFAO AUX ALIMENTACAO DA FO-LHA DE PESSOAL CONTRATADODA PMMA, EXERCICIO 2017
2017NE00010 26/01/2017 0,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00010/2017 REF AO AUX ALIMENTACAO DAFOLHA DE CONTRATADO DA PMMA, JAN/2017
2017NE00012 31/01/2017 49.500,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 10,AUXILIO ALIMENTACAO DOS CONTRATOSPMMA,MES FEV/17.
2017NE00312 24/02/2017 49.200,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00010/2017 REF AO AUX ALIMENTACAO DOFALHA DE PESSOAL CONTRATADO DA PMMA, MES MARCO/17
2017NE00841 30/03/2017 48.900,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00010/2017 REF AO AUX ALIMENTACAO DAFOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA PMMA, ABRIL/2017
2017NE01295 28/04/2017 63.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00010/2017REF AO AUX ALIMENTACAO DAFOLHA DE CONTRATADOS DA -PMMA, MAIO/2017
2017NE01572 31/05/2017 57.900,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00010/2017 REF AO AUX ALIMENTACAO DAFOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, JUNHO/17
2017NE01764 30/06/2017 2.653.460,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00010/2017 REF AO AUX ALIMENTACAO DAFOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA PMMA, JUNHO/2017
2017NE01775 30/06/2017 58.200,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO REFORCO 1764
2017NE01781 30/06/2017 -2.653.460,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00010/2017 REF A AUX ALIMENTACAO DA FOLHA E PESSOAL CONTRATA-DA PMMA, JULHO/2017
2017NE02174 31/07/2017 59.990,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00010/2017 REF AO AUX ALIMENTACAO DAFOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA PMMA, AGOSTO/2017
2017NE02541 31/08/2017 59.400,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 000010/2017REF AO AUX ALIMENTACAO DAFOLHA DE CONTRATADOS, MESSETEMBRO/2017
2017NE02914 01/10/2017 59.400,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00010/2017 REF AO AUX ALIMENTACAO DAFOLHA DE CONTRATADO DA PMMA, MES OUTUBRO/17
2017NE03138 06/11/2017 65.400,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00010/2017 REF AO AUX ALIMENTACAO DAFOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA PMMA, NOV/2017
2017NE04147 30/11/2017 38.400,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00010/2017 REF AO AUX ALIMENTACAO DAFOLHADE CONTRATADOS DA PMMA, DEZ/2017
2017NE04295 31/12/2017 49.490,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 10/17,MOTIVO SALDO DA FOLHA DE PESSOAL
2017NE04309 31/12/2017 -0,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2017NL00013 31/01/2017 0,00 49.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2017NL00691 20/03/2017 0,00 49.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2017NL01046 31/03/2017 0,00 48.900,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2017NL01570 28/04/2017 0,00 63.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2017NL01937 09/06/2017 0,00 57.900,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2017NL02202 30/06/2017 0,00 58.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2017NL02950 04/08/2017 0,00 59.990,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2017NL03341 31/08/2017 0,00 59.400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2017NL03850 18/10/2017 0,00 59.400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2017NL04197 06/11/2017 0,00 65.400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2017NL05207 30/11/2017 0,00 38.400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2017NL05965 31/12/2017 0,00 49.490,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL00014 31/01/2017 0,00 0,00 49.500,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL00692 20/03/2017 0,00 0,00 49.200,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL01047 31/03/2017 0,00 0,00 48.900,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL01571 28/04/2017 0,00 0,00 63.000,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL01938 09/06/2017 0,00 0,00 57.900,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL02203 30/06/2017 0,00 0,00 58.200,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL02951 04/08/2017 0,00 0,00 59.990,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL03342 04/09/2017 0,00 0,00 59.400,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL03851 18/10/2017 0,00 0,00 59.400,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL04199 06/11/2017 0,00 0,00 65.400,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL05209 30/11/2017 0,00 0,00 38.400,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL05966 31/12/2017 0,00 0,00 49.490,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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