Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE00021

Favorecido

OI S/A
R$ 13.771,36
 

CPF/CNPJ:

33000118000179

Emissão:

24/01/2017

Plano Interno:

GESTAOPROG

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

8.364/2016

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Fortalecimento da Administração Tributária.

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Fazenda

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

VALOR REFERENTE A SERVICODE TELEFONIA FIXA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00021 24/01/2017 13.000,00 13.771,36 13.771,36
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE TELEFONIA FIXA.
2017NE00021 24/01/2017 13.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCP AO EMPENHO DOC. 2017NE00021,FERENTE A SERVICOS TELEFONIA.
2017NE00068 09/02/2017 1.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EM-PENHO 2017NE00021.
2017NE00398 08/05/2017 -228,64 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2017NL00056 24/01/2017 0,00 -251,08 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2017NL00057 24/01/2017 0,00 -319,34 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL00013 06/02/2017 0,00 12.967,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL00051 09/02/2017 0,00 319,34 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL00055 09/02/2017 0,00 251,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL00058 13/02/2017 0,00 319,34 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL00059 13/02/2017 0,00 251,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL00616 16/03/2017 0,00 233,64 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00005 07/02/2017 0,00 0,00 12.967,30
PAGAMENTO (700214)
2017OB00063 13/02/2017 0,00 0,00 319,34
PAGAMENTO (700214)
2017OB00064 13/02/2017 0,00 0,00 251,08
PAGAMENTO (700214)
2017OB00259 16/03/2017 0,00 0,00 233,64

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,