CPF/CNPJ:
86169920300
Emissão:
28/03/2017
Plano Interno:
LOCAIMOVEL
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
316/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA GETULIO VARGAS 34
Municipio:
STA LUZIA DO PARUA
Estado:
MA
CEP:
65272000
ADITIVO II DO CT-003/2016-PRJ LOCACAO DE IMOVEL NOMUNICIPIO SANTA LUZIA DO PARUA-MA ESCRITORIO LOCALDA CAEMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00955 | 28/03/2017 | 6.939,36 | 3.469,68 | 3.469,68 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO II DO CT-003/2016-PRJ LOCACAO DE IMOVEL NOMUNICIPIO SANTA LUZIA DO PARUA-MA ESCRITORIO LOCALDA CAEMA
|
2017NE00955 | 28/03/2017 | 6.939,36 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02780 | 08/05/2017 | 0,00 | 1.156,56 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05527 | 09/08/2017 | 0,00 | 578,28 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL06363 | 14/09/2017 | 0,00 | 578,28 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL07982 | 08/11/2017 | 0,00 | 578,28 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL07984 | 08/11/2017 | 0,00 | 578,28 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02641 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.156,56 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: DEVOLUCAO BANCARIA
|
2017GR00052 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.156,56 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03033 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.156,56 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO POR MOTIVO DE DELV DE BANCO DA CONTA CREDOR
|
2017GR00053 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.156,56 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04180 | 26/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.156,56 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05656 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 578,28 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB06574 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 578,28 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB08405 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 578,28 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB08406 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 578,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2017NE00955 | 28/03/2017 | 3.469,68 | 0,00 |
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