Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE00955

Favorecido

FRANCISCO DE SOUSA
R$ 6.939,36
 

CPF/CNPJ:

86169920300

Emissão:

28/03/2017

Plano Interno:

LOCAIMOVEL

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

316/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Endereço:

RUA GETULIO VARGAS 34

Municipio:

STA LUZIA DO PARUA

Estado:

MA

CEP:

65272000

Descrição

ADITIVO II DO CT-003/2016-PRJ LOCACAO DE IMOVEL NOMUNICIPIO SANTA LUZIA DO PARUA-MA ESCRITORIO LOCALDA CAEMA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00955 28/03/2017 6.939,36 3.469,68 3.469,68
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO II DO CT-003/2016-PRJ LOCACAO DE IMOVEL NOMUNICIPIO SANTA LUZIA DO PARUA-MA ESCRITORIO LOCALDA CAEMA
2017NE00955 28/03/2017 6.939,36 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL02780 08/05/2017 0,00 1.156,56 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05527 09/08/2017 0,00 578,28 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL06363 14/09/2017 0,00 578,28 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL07982 08/11/2017 0,00 578,28 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL07984 08/11/2017 0,00 578,28 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB02641 08/05/2017 0,00 0,00 1.156,56
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: DEVOLUCAO BANCARIA
2017GR00052 12/05/2017 0,00 0,00 -1.156,56
PAGAMENTO (700214)
2017OB03033 17/05/2017 0,00 0,00 1.156,56
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO POR MOTIVO DE DELV DE BANCO DA CONTA CREDOR
2017GR00053 19/05/2017 0,00 0,00 -1.156,56
PAGAMENTO (700214)
2017OB04180 26/06/2017 0,00 0,00 1.156,56
PAGAMENTO (700214)
2017OB05656 10/08/2017 0,00 0,00 578,28
PAGAMENTO (700214)
2017OB06574 14/09/2017 0,00 0,00 578,28
PAGAMENTO (700214)
2017OB08405 14/11/2017 0,00 0,00 578,28
PAGAMENTO (700214)
2017OB08406 14/11/2017 0,00 0,00 578,28

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE00955 28/03/2017 3.469,68 0,00
l

+

,