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NOTA DE EMPENHO 2017NE02328

Favorecido

ARINALDO RODRIGUES MOREIRA
R$ 951,50
 

CPF/CNPJ:

68882742334

Emissão:

22/09/2017

Plano Interno:

MANUTSEGOV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

223487/2017

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão Governamental

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AL SETE 3351 BL A AP 207 COND COSTAESMERALDAS BEQUIMAO

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65061560

Descrição

EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA VITORINO FREIRE, LAGO DA PEDRA, BURITICUPU,, BOM JESUS DAS SELVAS, ARAIOSES, BARREIRINHAS, AGUA DOCE DO MARANHAO. 6,5 DIARIAS. VALOR UNITARIO R$ 173,00. MEMO N. 294/2017/CERIMONIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02328 22/09/2017 1.124,50 951,50 951,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA VITORINO FREIRE, LAGO DA PEDRA, BURITICUPU,, BOM JESUS DAS SELVAS, ARAIOSES, BARREIRINHAS, AGUA DOCE DO MARANHAO. 6,5 DIARIAS. VALOR UNITARIO R$ 173,00. MEMO N. 294/2017/CERIMONIA
2017NE02328 22/09/2017 1.124,50 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE 1 DIARIA DO EMPENHO 2017NE02327, DE 28/09/2017. *PROC 223487/2017
2017NE02550 03/10/2017 -173,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2017NL03140 22/09/2017 0,00 -173,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL02926 22/09/2017 0,00 1.124,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB02681 22/09/2017 0,00 0,00 1.124,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: CANCELAMENTO DE UMA DIARIA 2017OB02681
2017GR00167 03/10/2017 0,00 0,00 -173,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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