CPF/CNPJ:
64141969320
Emissão:
13/12/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
296976/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
R DUQUE DE CAXIAS JOAO PAULO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA TURIACU-MA ENTRE 12 A 14/12/2017. 2,5 DIARIAS. VALOR UNIT R$ 143,00.VALOR TOTAL R$ 357,50. COORDENAR E COMPOR A EQUIPEPRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE03765 | 13/12/2017 | 357,50 | 357,50 | 357,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA TURIACU-MA ENTRE 12 A 14/12/2017. 2,5 DIARIAS. VALOR UNIT R$ 143,00.VALOR TOTAL R$ 357,50. COORDENAR E COMPOR A EQUIPEPRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ES
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2017NE03765 | 13/12/2017 | 357,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510108)
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2017NL04768 | 13/12/2017 | 0,00 | 357,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB04173 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 357,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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