CPF/CNPJ:
40791815315
Emissão:
25/09/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
225507/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE S/N CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA LAGO DA PEDRA-MA ENTRE 23 A 25/09/2017. TOTAL DE DIARIAS - 2,5. VALOR TOTAL DE DIARIAS - R$ 357,50. VALOR UNITARIO R$ 143,00. EQUIPE PRECURSORA DA SEGURANCA PESSOAL DOSR. GOVERNA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE02389 | 25/09/2017 | 357,50 | 357,50 | 357,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA LAGO DA PEDRA-MA ENTRE 23 A 25/09/2017. TOTAL DE DIARIAS - 2,5. VALOR TOTAL DE DIARIAS - R$ 357,50. VALOR UNITARIO R$ 143,00. EQUIPE PRECURSORA DA SEGURANCA PESSOAL DOSR. GOVERNA
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2017NE02389 | 25/09/2017 | 357,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510108)
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2017NL02981 | 25/09/2017 | 0,00 | 357,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB02733 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 357,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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