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NOTA DE EMPENHO 2017NE02128

Favorecido

ROSENIRA DE O COELHO
R$ 535,50
 

CPF/CNPJ:

18069606304

Emissão:

11/09/2017

Plano Interno:

MANUTSEGOV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

212288/2017

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão Governamental

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

R FRANCA QDA 10 CS 07

Municipio:

SAO LUIS TEL 242 1132

Estado:

MA

CEP:

00065085

Descrição

EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA SANTO AMARO E PRESIDENTE DUTRA-MA ENTRE 10 A 13/09/2017. OBJETIVO E ACOMPANHAR O GOVERNADOR FLAVIO DINO. MEMO N. 262/2017/CERIMONIAL. 3,5 DIARIAS. VALOR UNITARIO R$ 153,00

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02128 11/09/2017 535,50 535,50 535,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA SANTO AMARO E PRESIDENTE DUTRA-MA ENTRE 10 A 13/09/2017. OBJETIVO E ACOMPANHAR O GOVERNADOR FLAVIO DINO. MEMO N. 262/2017/CERIMONIAL. 3,5 DIARIAS. VALOR UNITARIO R$ 153,00
2017NE02128 11/09/2017 535,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL02687 11/09/2017 0,00 535,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB02433 11/09/2017 0,00 0,00 535,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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