CPF/CNPJ:
17623910310
Emissão:
11/10/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
242013/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA ETELVINA VIEIRA, 182 - CENTRO
Municipio:
SAO PEDRO DO CRENTE
Estado:
MA
CEP:
65999000
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA PAULINO NEVES E CHAPADINHA-MA ENTRE 11 A 14/10/2017. 3,5 DIARIAS. VALOR UNIT. R$ 143,00. VALOR TOTAL R$ 500,50. COORDENAR E COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE02693 | 11/10/2017 | 500,50 | 500,50 | 500,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA PAULINO NEVES E CHAPADINHA-MA ENTRE 11 A 14/10/2017. 3,5 DIARIAS. VALOR UNIT. R$ 143,00. VALOR TOTAL R$ 500,50. COORDENAR E COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO
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2017NE02693 | 11/10/2017 | 500,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510108)
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2017NL03319 | 13/10/2017 | 0,00 | 500,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB03033 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 500,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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