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NOTA DE EMPENHO 2017NE01305

Favorecido

CONAAT EMPREENDIMENTOS LTDA
R$ 369.777,50
 

CPF/CNPJ:

07118909000198

Emissão:

14/06/2017

Plano Interno:

MANUTSEGOV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

0099165/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Gestão Governamental

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO PARA RENOVACAO DOCONTRATO 10/2016-SEGOB/MACONTRATADA: CONAAT EMPREENDIMENTOS LTDA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVAE CORRETIVA. EXERCICIO FINANCEIRO-2017VIGENCIA: 1

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01305 14/06/2017 1.083.333,42 329.777,50 250.695,07
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA RENOVACAO DOCONTRATO 10/2016-SEGOB/MACONTRATADA: CONAAT EMPREENDIMENTOS LTDA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVAE CORRETIVA. EXERCICIO FINANCEIRO-2017VIGENCIA: 1
2017NE01305 14/06/2017 1.083.333,42 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO REFERENTE A SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER O COMUNICA DO DIA 10/01/2018 DA SEPLAM PARA ATENDER O ART. 4. DO DECRETO N.33.533/2017.
2017NE03972 31/12/2017 -713.555,92 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02494 24/08/2017 0,00 38.101,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02915 21/09/2017 0,00 72.020,59 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL03400 19/10/2017 0,00 47.823,61 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL04296 29/11/2017 0,00 29.693,72 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL04501 05/12/2017 0,00 56.178,71 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL05141 26/12/2017 0,00 85.959,17 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB02501 12/09/2017 0,00 0,00 571,72
PAGAMENTO (700214)
2017OB02499 12/09/2017 0,00 0,00 34.424,91
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB02502 12/09/2017 0,00 0,00 1.333,35
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2017OB02500 12/09/2017 0,00 0,00 1.771,72
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB03106 19/10/2017 0,00 0,00 1.080,30
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB03130 19/10/2017 0,00 0,00 717,35
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB03107 19/10/2017 0,00 0,00 2.520,72
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB03128 19/10/2017 0,00 0,00 1.434,71
PAGAMENTO (700214)
2017OB03104 19/10/2017 0,00 0,00 66.258,95
PAGAMENTO (700214)
2017OB03127 19/10/2017 0,00 0,00 43.997,72
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB03105 19/10/2017 0,00 0,00 2.160,62
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB03129 19/10/2017 0,00 0,00 1.673,83
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB04093 07/12/2017 0,00 0,00 445,41
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB04092 07/12/2017 0,00 0,00 890,81
PAGAMENTO (700214)
2017OB04091 07/12/2017 0,00 0,00 27.318,22
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB04107 11/12/2017 0,00 0,00 1.039,28
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB04310 26/12/2017 0,00 0,00 842,68
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB04309 26/12/2017 0,00 0,00 1.966,25
PAGAMENTO (700214)
2017OB04307 26/12/2017 0,00 0,00 51.684,42
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB04308 26/12/2017 0,00 0,00 1.685,36
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017NL05235 31/12/2017 0,00 0,00 2.578,78
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017NL05236 31/12/2017 0,00 0,00 3.008,57
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL05210 31/12/2017 0,00 0,00 1.289,39

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE01305 14/06/2017 40.000,00 111.370,64
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