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NOTA DE EMPENHO 2017NE02161

Favorecido

MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUZA ALVES
R$ 598,50
 

CPF/CNPJ:

04763711393

Emissão:

11/09/2017

Plano Interno:

MANUTSEGOV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

212536/2017

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão Governamental

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

SAO LUIS

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA TUNTUM E VILA NOVA DOS MARTITIOS-MA ENTRE 10 A 14/09/2017. COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. GOVERNADOR FLAVIO DINO. 4,5 DIARRIAS. VALOR UNITARIOR$ 133,00

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02161 11/09/2017 598,50 598,50 598,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA TUNTUM E VILA NOVA DOS MARTITIOS-MA ENTRE 10 A 14/09/2017. COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. GOVERNADOR FLAVIO DINO. 4,5 DIARRIAS. VALOR UNITARIOR$ 133,00
2017NE02161 11/09/2017 598,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2017NL02729 11/09/2017 0,00 598,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB02461 11/09/2017 0,00 0,00 598,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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