Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE00779

Favorecido

FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
R$ 14.899,20
 

CPF/CNPJ:

PF0000001

Emissão:

27/06/2017

Plano Interno:

GESTPESSOAL

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

143847/2017

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão Governamental

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Comunicação Social

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REGULARIZACAO DA FOLHA DEEXONERADO DA SECOM MES DEJUHN/2017

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00779 27/06/2017 14.899,20 14.899,20 14.899,20
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEEXONERADO DA SECOM MES DEJUHN/2017
2017NE00779 27/06/2017 14.899,20 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL01570 27/06/2017 0,00 14.899,20 0,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL01572 27/06/2017 0,00 0,00 14.899,20

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,