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NOTA DE EMPENHO 2017NE00009

Favorecido

TECHNOCOPY EQUIP. SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA
R$ 9.630,00
 

CPF/CNPJ:

05060367000114

Emissão:

30/01/2017

Plano Interno:

MANUTCCL

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

9690/17

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Gestão Governamental

Unidade Gestora:

COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO DE SERVICO DE SU-PRIMENTOS DE INFORMATICA DESTA CCL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00009 30/01/2017 3.210,50 9.630,00 9.630,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE SERVICO DE SU-PRIMENTOS DE INFORMATICA DESTA CCL
2017NE00009 30/01/2017 3.210,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SERVIVO DE LOCACAO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS PARA MES DE FEVEREIRO/17 DESTA CCL
2017NE00022 15/02/2017 3.210,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SERVICO DE SUPRIMENTOS DEINFORMATICA DESTA CCL
2017NE00047 14/03/2017 3.209,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00045 15/02/2017 0,00 3.210,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00091 20/03/2017 0,00 3.210,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00138 25/04/2017 0,00 3.210,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00047 23/02/2017 0,00 0,00 3.049,50
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00048 23/02/2017 0,00 0,00 160,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB00090 23/03/2017 0,00 0,00 3.049,50
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00091 23/03/2017 0,00 0,00 160,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB00122 03/05/2017 0,00 0,00 3.049,50
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00123 03/05/2017 0,00 0,00 160,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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