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NOTA DE EMPENHO 2017NE00011

Favorecido

CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA
R$ 193.026,66
 

CPF/CNPJ:

08953969000199

Emissão:

02/01/2017

Plano Interno:

MANUTCIVIL

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

0173666/2016

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Gestão Governamental

Unidade Gestora:

Casa Civil

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO MATERIAL DE CONSUMO E SUPRIMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA CIVIL,PALACIO HENRIQUE DE LA ROCQUE,DIARIO OFICIAL DO ESTADO E RESIDE

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00011 02/01/2017 193.026,66 193.026,66 193.026,66
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: -LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO MATERIAL DE CONSUMO E SUPRIMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA CIVIL,PALACIO HENRIQUE DE LA ROCQUE,DIARIO OFICIAL DO ESTADO E RESIDE
2017NE00011 02/01/2017 193.026,66 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00171 16/03/2017 0,00 18.680,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00198 20/03/2017 0,00 18.680,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00837 25/04/2017 0,00 18.680,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00951 11/05/2017 0,00 18.680,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01260 08/06/2017 0,00 18.680,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01646 17/07/2017 0,00 18.680,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01838 08/08/2017 0,00 18.680,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02130 13/09/2017 0,00 18.680,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02556 23/10/2017 0,00 18.680,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02795 21/11/2017 0,00 18.680,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL03246 21/12/2017 0,00 6.226,66 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00164 20/03/2017 0,00 0,00 18.680,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00180 20/03/2017 0,00 0,00 18.680,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00335 03/05/2017 0,00 0,00 18.680,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00418 11/05/2017 0,00 0,00 18.680,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00579 14/06/2017 0,00 0,00 18.680,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00737 19/07/2017 0,00 0,00 18.680,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00864 08/08/2017 0,00 0,00 18.680,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01019 18/09/2017 0,00 0,00 18.680,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01277 31/10/2017 0,00 0,00 18.680,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01410 21/11/2017 0,00 0,00 18.680,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01531 26/12/2017 0,00 0,00 6.226,66

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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