CPF/CNPJ:
08665967000102
Emissão:
30/08/2017
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
130046/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.031/2016,REFERENTE ASERVICOS DE MANUTENCAO P REVENTIVA E CORRETIVA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE00602 | 30/08/2017 | 4.725,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.031/2016,REFERENTE ASERVICOS DE MANUTENCAO P REVENTIVA E CORRETIVA
|
2017NE00602 | 30/08/2017 | 4.725,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL02649 | 27/10/2017 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL02827 | 28/11/2017 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB01284 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.312,33 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01285 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 37,67 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB01452 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.312,33 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01453 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 37,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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2017NE00602 | 30/08/2017 | 2.025,00 | 2.025,00 |
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