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NOTA DE EMPENHO 2017NE00721

Favorecido

JOAO JOSE SERRA
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

05481082349

Emissão:

10/10/2017

Plano Interno:

MANUTCIVIL

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

051103/2017

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão Governamental

Unidade Gestora:

Casa Civil

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA NASCIMENTO DE MORAES, 555, ED. TICIANA APTO. 203 -S.FRANCISCO

Municipio:

SAO LUIS FONE: 91128681

Estado:

MA

CEP:

65076320

Descrição

-CONCESSAO DE QUATRO DIA-RIAS E MEIA,CONFORME POR-TARIA NR.0931/17 NO VALORUNITARIO CR$ 393,00 PERIODO: 15 A 19.10.2017.DESTINO: SAO PAULO-SP.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00721 10/10/2017 1.768,50 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: -CONCESSAO DE QUATRO DIA-RIAS E MEIA,CONFORME POR-TARIA NR.0931/17 NO VALORUNITARIO CR$ 393,00 PERIODO: 15 A 19.10.2017.DESTINO: SAO PAULO-SP.
2017NE00721 10/10/2017 1.768,50 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE.NR.0721/17POR NAO REALIZACAO DA VIAGEM.
2017NE00736 17/10/2017 -1.768,50 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2017NL02524 10/10/2017 0,00 -1.768,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL02479 10/10/2017 0,00 1.768,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB01134 11/10/2017 0,00 0,00 1.768,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB NR.1134/2017 MOTIVO:NAO REALIZACAO DA VIAGEM
2017GR00046 13/10/2017 0,00 0,00 -644,59
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB NR.1134/2017 MOTIVO:NAO REALIZACAO DA VIAGEM
2017GR00047 13/10/2017 0,00 0,00 -1.768,50
PAGAMENTO (881884)
2017NS00061 13/10/2017 0,00 0,00 644,59

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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