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NOTA DE EMPENHO 2017NE00072

Favorecido

CAST INFORMATICA S.A
R$ 16.585.624,83
 

CPF/CNPJ:

03143181000101

Emissão:

19/04/2017

Plano Interno:

SISTFOLPREV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

20172/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Administração

Ação:

Modernização de Sistemas Coorporativos

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REFERENTE A ADESAO DA ATADE REGISTRO DE PRECOS N.01/2015 REALIZADA PELO TCEDE MATO GROSSO DO SUL-MS.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.132755/2016-SEGEP.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00072 19/04/2017 3.912.989,00 16.585.624,83 12.391.964,73
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A ADESAO DA ATADE REGISTRO DE PRECOS N.01/2015 REALIZADA PELO TCEDE MATO GROSSO DO SUL-MS.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.132755/2016-SEGEP.
2017NE00072 19/04/2017 3.912.989,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF. A ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOSN.01/2015 REALIZADA PELO TCE DE MATO GROSSO DO SUL-MS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.132755/2016-SEGEP.
2017NE00113 31/05/2017 1.775.018,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO NE00072/2017 REF PARA ATENDER O CRONOGRAMA DE DESPESA REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2017.CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N.132755/2016 CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO DE N.71374/2017.
2017NE00143 17/07/2017 2.882.030,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00072/2017 REF PARA ATENDER O CRONOGRAMA DE DESPESA REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHODE 2017. REFERENTE A NF N.4456/2017 REF AO MES DEMAIO/2017 E NF N.4583/2017 REF AO MES DE JUNHO DE 2017.
2017NE00180 24/08/2017 2.597.219,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00072/2017 PARA ATENDER O CRONOGRAMA DE DESPESA REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.132755/2016. REFERENTE AO PROCESSO DE PAGAMENTO N.71374/2017.
2017NE00213 29/09/2017 2.217.173,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00072/2017. REFERENTE A ADESAO DA ATADE REGISTRO DE PRECOS N.01/2015 REALIZADA PELO TCEDE MATO GROSSO DO SUL-MS.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.132755/2016-SEGEP.DO PROCESSO DE PAGAMENTO N.71374/
2017NE00238 27/10/2017 2.134.132,72 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00072/2017. REFERENTE A ADESAO DA ATADE REGISTRO DE PRECOS N.01/2015 REALIZADA PELO TCEDE MATO GROSSO DO SUL-MS.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.132755/2016-SEGEP.DO PROCESSO DE PAGAMENTO N.71374/
2017NE00263 16/11/2017 1.067.063,11 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00379 19/04/2017 0,00 3.062.232,43 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00793 31/05/2017 0,00 2.625.774,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01272 18/07/2017 0,00 1.633.513,36 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01274 18/07/2017 0,00 1.248.514,56 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01521 24/08/2017 0,00 1.248.514,56 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01523 24/08/2017 0,00 1.348.704,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01746 29/09/2017 0,00 1.160.848,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01760 04/10/2017 0,00 1.056.324,24 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01939 27/10/2017 0,00 1.067.066,36 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02236 14/11/2017 0,00 1.067.066,36 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02334 06/12/2017 0,00 1.067.066,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL00381 19/04/2017 0,00 0,00 45.933,49
PAGAMENTO (700214)
2017OB00128 24/04/2017 0,00 0,00 2.873.905,13
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2017OB00130 24/04/2017 0,00 0,00 142.393,81
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL00794 31/05/2017 0,00 0,00 39.386,61
PAGAMENTO (700214)
2017OB00192 05/06/2017 0,00 0,00 2.586.387,55
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL01273 18/07/2017 0,00 0,00 24.502,70
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL01275 18/07/2017 0,00 0,00 18.727,72
PAGAMENTO (700214)
2017OB00273 21/07/2017 0,00 0,00 1.609.010,66
PAGAMENTO (700214)
2017OB00274 21/07/2017 0,00 0,00 1.229.786,84
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL01522 24/08/2017 0,00 0,00 18.727,72
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL01524 24/08/2017 0,00 0,00 20.230,56
PAGAMENTO (700214)
2017OB00319 30/08/2017 0,00 0,00 1.229.786,84
PAGAMENTO (700214)
2017OB00323 05/09/2017 0,00 0,00 1.328.473,44
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL01747 29/09/2017 0,00 0,00 17.412,73
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL01761 04/10/2017 0,00 0,00 15.844,86
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL01940 27/10/2017 0,00 0,00 16.006,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00418 08/11/2017 0,00 0,00 1.143.436,07
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: INCONSISTENCIA NA CONTA BANCARIO DA EMPRESA
2017GR00019 10/11/2017 0,00 0,00 -1.143.436,07
PAGAMENTO (700214)
2017OB00421 13/11/2017 0,00 0,00 1.143.436,07
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL02238 14/11/2017 0,00 0,00 16.006,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL02335 06/12/2017 0,00 0,00 16.006,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE00072 19/04/2017 4.193.660,10 4.193.660,10
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