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NOTA DE EMPENHO 2017NE00612

Favorecido

SUELY DA SILVA FERREIRA - ME
R$ 6.913,30
 

CPF/CNPJ:

18037881000180

Emissão:

30/08/2017

Plano Interno:

ACOLHESOLAR

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

189612/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Proteção e Promoção Social

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Assistência Social

Ação:

Serviços Socioassistenciais de Proteção Especial de Alta Complexidade para Pessoa Idosa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

PAO DO TIPO FRANCES, COMPOSTO DE FARINHA DE TRIGO PAO COM SAL, FORMA INTEGRAL, COMPOSICAO FARINHA DE TRIGO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00612 30/08/2017 6.913,30 6.913,30 6.913,30
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAO DO TIPO FRANCES, COMPOSTO DE FARINHA DE TRIGO PAO COM SAL, FORMA INTEGRAL, COMPOSICAO FARINHA DE TRIGO
2017NE00612 30/08/2017 6.913,30 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00973 04/10/2017 0,00 759,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00973 04/10/2017 0,00 178,74 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01212 09/11/2017 0,00 558,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01212 09/11/2017 0,00 145,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01315 21/11/2017 0,00 961,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01315 21/11/2017 0,00 397,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01633 20/12/2017 0,00 3.310,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01633 20/12/2017 0,00 602,42 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00800 04/10/2017 0,00 0,00 938,24
PAGAMENTO (700214)
2017OB00959 09/11/2017 0,00 0,00 703,64
PAGAMENTO (700214)
2017OB01056 21/11/2017 0,00 0,00 1.358,20
PAGAMENTO (700214)
2017OB01184 21/12/2017 0,00 0,00 3.913,22

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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