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NOTA DE EMPENHO 2017NE00602

Favorecido

L DA SILVA COMERCIO & SERVICOS DE PRODUTOS EIRELI
R$ 50.140,00
 

CPF/CNPJ:

13845693000165

Emissão:

25/08/2017

Plano Interno:

ACOLHESOLAR

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

246348/16

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Proteção e Promoção Social

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Assistência Social

Ação:

Serviços Socioassistenciais de Proteção Especial de Alta Complexidade para Pessoa Idosa

Fonte:

DOACOES DE PESSOAS OU INSTITICOES PRIV NAC

Descrição

CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE, TIPO MOIDA PEIXE TIPO PESCADA AMARELA, EM POSTAS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00602 25/08/2017 50.140,00 50.140,00 50.140,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE, TIPO MOIDA PEIXE TIPO PESCADA AMARELA, EM POSTAS
2017NE00602 25/08/2017 50.140,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01041 10/10/2017 0,00 4.216,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01041 10/10/2017 0,00 15.846,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01172 03/11/2017 0,00 2.108,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01172 03/11/2017 0,00 7.923,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01347 21/11/2017 0,00 2.108,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01347 21/11/2017 0,00 7.923,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01520 13/12/2017 0,00 2.091,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01520 13/12/2017 0,00 7.923,40 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00848 11/10/2017 0,00 0,00 20.062,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB00937 03/11/2017 0,00 0,00 10.031,40
PAGAMENTO (700214)
2017OB01064 22/11/2017 0,00 0,00 10.031,40
PAGAMENTO (700214)
2017OB01160 13/12/2017 0,00 0,00 10.014,40

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

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