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NOTA DE EMPENHO 2017NE00140

Favorecido

L DA SILVA COMERCIO & SERVICOS DE PRODUTOS EIRELI
R$ 7.318,65
 

CPF/CNPJ:

13845693000165

Emissão:

12/04/2017

Plano Interno:

ACOLHESOLAR

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

42052

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Proteção e Promoção Social

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Assistência Social

Ação:

Serviços Socioassistenciais de Proteção Especial de Alta Complexidade para Pessoa Idosa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

AGUA MINERAL SEM GAS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00140 12/04/2017 7.318,65 6.257,32 6.257,32
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS
2017NE00140 12/04/2017 7.318,65 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00967 03/10/2017 0,00 2.012,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01025 10/10/2017 0,00 2.122,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01158 03/11/2017 0,00 1.061,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01360 21/11/2017 0,00 1.061,33 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00795 03/10/2017 0,00 0,00 2.012,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00846 11/10/2017 0,00 0,00 2.122,66
PAGAMENTO (700214)
2017OB00934 03/11/2017 0,00 0,00 1.061,33
PAGAMENTO (700214)
2017OB01066 22/11/2017 0,00 0,00 1.061,33

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE00140 12/04/2017 1.061,33 1.061,33
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+

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