CPF/CNPJ:
13845693000165
Emissão:
12/04/2017
Plano Interno:
ACOLHESOLAR
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
42052
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Serviços Socioassistenciais de Proteção Especial de Alta Complexidade para Pessoa Idosa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
AGUA MINERAL SEM GAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00140 | 12/04/2017 | 7.318,65 | 6.257,32 | 6.257,32 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS
|
2017NE00140 | 12/04/2017 | 7.318,65 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00967 | 03/10/2017 | 0,00 | 2.012,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01025 | 10/10/2017 | 0,00 | 2.122,66 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01158 | 03/11/2017 | 0,00 | 1.061,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01360 | 21/11/2017 | 0,00 | 1.061,33 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00795 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.012,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00846 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.122,66 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00934 | 03/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.061,33 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01066 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.061,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2017NE00140 | 12/04/2017 | 1.061,33 | 1.061,33 |
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