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NOTA DE EMPENHO 2017NE01605

Favorecido

QUARK ELETRON PREC COM LTDA
R$ 23.250,00
 

CPF/CNPJ:

00266311000105

Emissão:

19/10/2017

Plano Interno:

GESTUNICON

Função:

GESTAO AMBIENTAL

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

235900/2016

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

PROGRAMA REMOVIDO

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Unidades de Conservação

Ação:

Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC

Fonte:

RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS

Descrição

NE REF. A MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO LABORATO-RIO DE ANALISES AMBIENTA-IS CONF. O PROC. 235900/2016

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01605 19/10/2017 23.250,00 23.250,00 23.250,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. A MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO LABORATO-RIO DE ANALISES AMBIENTA-IS CONF. O PROC. 235900/2016
2017NE01605 19/10/2017 23.250,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02062 07/11/2017 0,00 7.750,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02311 21/11/2017 0,00 7.750,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02592 15/12/2017 0,00 7.750,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB02151 07/11/2017 0,00 0,00 7.478,75
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB02152 07/11/2017 0,00 0,00 271,25
PAGAMENTO (700214)
2017OB02378 21/11/2017 0,00 0,00 7.478,75
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB02379 21/11/2017 0,00 0,00 271,25
PAGAMENTO (700214)
2017OB02675 15/12/2017 0,00 0,00 7.478,75
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB02676 15/12/2017 0,00 0,00 271,25

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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