Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE00623

Favorecido

QUARK ELETRON PREC COM LTDA
R$ 15.500,00
 

CPF/CNPJ:

00266311000105

Emissão:

06/06/2017

Plano Interno:

GESTUNICON

Função:

GESTAO AMBIENTAL

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

235900/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

PROGRAMA REMOVIDO

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Unidades de Conservação

Ação:

Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC

Fonte:

RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS

Descrição

NE REF. A SOLICITACAO DE DOTACAO ORCAMENTARIA PARAPAGAMENTO DOS SERIVOS RE FERENTE AO CONTRATO N.19/2016 FIRMADO COM A EMPRE SA QUARK MED COMERCIO E SERVICOS E PRECISAO LTDA CONF.PROC.235900/2017

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00623 06/06/2017 15.500,00 15.500,00 15.500,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. A SOLICITACAO DE DOTACAO ORCAMENTARIA PARAPAGAMENTO DOS SERIVOS RE FERENTE AO CONTRATO N.19/2016 FIRMADO COM A EMPRE SA QUARK MED COMERCIO E SERVICOS E PRECISAO LTDA CONF.PROC.235900/2017
2017NE00623 06/06/2017 15.500,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00833 20/06/2017 0,00 7.750,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01106 18/07/2017 0,00 7.750,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00833 20/06/2017 0,00 0,00 7.478,75
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00834 20/06/2017 0,00 0,00 271,25
PAGAMENTO (700214)
2017OB01132 18/07/2017 0,00 0,00 7.478,75
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB01133 18/07/2017 0,00 0,00 271,25

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,