CPF/CNPJ:
00266311000105
Emissão:
06/06/2017
Plano Interno:
GESTUNICON
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
235900/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Unidades de Conservação
Ação:
Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
NE REF. A SOLICITACAO DE DOTACAO ORCAMENTARIA PARAPAGAMENTO DOS SERIVOS RE FERENTE AO CONTRATO N.19/2016 FIRMADO COM A EMPRE SA QUARK MED COMERCIO E SERVICOS E PRECISAO LTDA CONF.PROC.235900/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE00623 | 06/06/2017 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. A SOLICITACAO DE DOTACAO ORCAMENTARIA PARAPAGAMENTO DOS SERIVOS RE FERENTE AO CONTRATO N.19/2016 FIRMADO COM A EMPRE SA QUARK MED COMERCIO E SERVICOS E PRECISAO LTDA CONF.PROC.235900/2017
|
2017NE00623 | 06/06/2017 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL00833 | 20/06/2017 | 0,00 | 7.750,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL01106 | 18/07/2017 | 0,00 | 7.750,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB00833 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.478,75 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00834 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 271,25 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01132 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.478,75 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01133 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 271,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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