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NOTA DE EMPENHO 2017NE01350

Favorecido

PONTO FORTE CONSTRUCOES E EMP LTDA
R$ 426.085,57
 

CPF/CNPJ:

01958324000108

Emissão:

20/04/2017

Plano Interno:

PRODUAGUA

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

366/2017

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

SERVICO DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS EPEQUENAS AMPLIACOES DO SAA DE SAO LUIS-MA NA COMPETENCIA DA UNIDADE DE NEGOCIO DO VINHAIS CT-008/2016-PRJ

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01350 20/04/2017 400.000,00 426.085,57 426.085,57
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICO DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS EPEQUENAS AMPLIACOES DO SAA DE SAO LUIS-MA NA COMPETENCIA DA UNIDADE DE NEGOCIO DO VINHAIS CT-008/2016-PRJ
2017NE01350 20/04/2017 400.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE01350
2017NE05561 15/12/2017 30.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ACERTO
2017NE05911 31/12/2017 -3.914,43 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL02915 11/05/2017 0,00 93.303,91 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL03291 22/05/2017 0,00 73.430,18 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL03293 22/05/2017 0,00 79.854,18 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04912 14/07/2017 0,00 96.039,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09340 15/12/2017 0,00 83.457,64 0,00
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2017OB02801 11/05/2017 0,00 0,00 6.057,84
PAGAMENTO (700214)
2017OB02799 11/05/2017 0,00 0,00 82.580,87
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB02800 11/05/2017 0,00 0,00 4.665,20
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2017OB03214 22/05/2017 0,00 0,00 4.646,90
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2017OB03217 22/05/2017 0,00 0,00 4.930,79
PAGAMENTO (700214)
2017OB03212 22/05/2017 0,00 0,00 65.111,77
PAGAMENTO (700214)
2017OB03215 22/05/2017 0,00 0,00 70.930,68
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB03213 22/05/2017 0,00 0,00 3.671,51
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB03216 22/05/2017 0,00 0,00 3.992,71
PAGAMENTO (700213)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2017OB04932 14/07/2017 0,00 0,00 6.049,17
PAGAMENTO (700214)
2017OB04930 14/07/2017 0,00 0,00 85.188,51
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB04931 14/07/2017 0,00 0,00 4.801,98
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2017OB09595 15/12/2017 0,00 0,00 5.132,64
PAGAMENTO (700214)
2017OB09593 15/12/2017 0,00 0,00 74.152,12
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB09594 15/12/2017 0,00 0,00 4.172,88

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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